为进一步提高我校内部管理水平,加强学校内部控制,推进廉政风险防控机制建设,5月25日上午,我校召开党委中心组学习(扩大)会,邀请福建省审计厅教育审计处处长、高级审计师邹依华作《高校审计发现的主要问题和典型案例》专题报告。全体在家校领导,全校副科级以上干部,创新平台负责人,二级学院科研秘书、报账员等参加会议。会议由宣传部长徐志怀主持。
报告中,邹依华结合自己多年的审计工作经验,介绍了近几年我省高校领导干部经济责任审计的思路和重点,梳理了近几年来我省高校领导干部任期经济责任审计中发现的七大突出问题,包括科研经费、专利技术、合作办学、对外投资合作、教育政策执行、内部控制以及违反八项规定六项禁令等,深入分析了问题发生的根源,解剖了五个典型案例,提出了20多条警示教训,并结合高校实际,提出了进一步规范高校管理的意见及建议。
报告深入浅出、案例翔实、以案释纪,为学校做好内部审计工作指明了方向,对于学校加强廉政风险防控、加大执纪审查力度,形成财务、审计、资产管理等职能部门齐抓共管的工作合力,进一步规范校内各项经济管理,提高经费使用效益,完善学校内部控制制度具有很强的指导意义,同时也对与会干部起到很好的警示教育作用。

(文:杨金瑞 图:康哲力)